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                                                                                                                                                              <kbd id='7ytJv7AbF5'></kbd><address id='7ytJv7AbF5'><style id='7ytJv7AbF5'></style></address><button id='7ytJv7AbF5'></button>

                                                                                                                                                                      <kbd id='7ytJv7AbF5'></kbd><address id='7ytJv7AbF5'><style id='7ytJv7AbF5'></style></address><button id='7ytJv7AbF5'></button>

                                                                                                                                                                          明发娱乐

                                                                                                                                                                          来源:欢迎[让崇拜从这里开始]  字体:标准  发表时间:2018-04-16 05:38:59

                                                                                                                                                                            (17)其他社会保障和就业支出预算数为157.08亿元,比2016年执行数增加63.76亿元,增长68.3%。主要是养老保险制度改革等支出增加。

                                                                                                                                                                            9.医疗卫生与计划生育支出预算数为137.04亿元,比2016年执行数增加45.88亿元,增长50.3%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)医疗卫生与计划生育管理事务预算数为4.88亿元,比2016年执行数减少0.67亿元,下降12.1%。主要是卫生计生综合管理支出减少。

                                                                                                                                                                            (2)公立医院预算数为45.56亿元,比2016年执行数增加6.79亿元,增长17.5%。主要是公立医院改革补助经费增加。

                                                                                                                                                                            (3)基层医疗卫生机构预算数为0.19亿元,比2016年执行数减少0.54亿元,下降74%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (4)公共卫生预算数为12.4亿元,比2016年执行数减少0.01亿元,下降0.1%。

                                                                                                                                                                            (5)中医药预算数为2.54亿元,比2016年执行数增加1.79亿元,增长238.7%。主要是落实中医药发展战略规划纲要支出增加。

                                                                                                                                                                            (6)计划生育事务预算数为3.68亿元,比2016年执行数增加0.16亿元,增长4.5%。主要是计生综合事务管理支出增加。

                                                                                                                                                                            (7)食品和药品监督管理事务预算数为16亿元,比2016年执行数增加1.38亿元,增长9.4%。主要是食品、药品、医疗器械安全监管等支出增加。

                                                                                                                                                                            (8)行政事业单位医疗预算数为41.2亿元,比2016年执行数增加36.58亿元,增长791.8%。主要是2016年中央本级安排的医疗保险改革支出执行中转列对地方转移支付,2017年年初预算仍列中央本级。

                                                                                                                                                                            (9)财政对基本医疗保险基金的补助预算数为7.34亿元,比2016年执行数增加0.35亿元,增长5%。主要是对新疆生产建设兵团、黑龙江农垦城镇居民基本医疗保险基金的补助等支出增加。

                                                                                                                                                                            (10)医疗救助预算数为0.87亿元,比2016年执行数减少0.03亿元,下降3.3%。

                                                                                                                                                                            (11)优抚对象医疗预算数为0.12亿元,比2016年执行数减少0.01亿元,下降7.7%。

                                                                                                                                                                            (12)其他医疗卫生与计划生育支出预算数为2.26亿元,比2016年执行数增加0.09亿元,增长4.1%。

                                                                                                                                                                            10.节能环保支出预算数为297.07亿元,比2016年执行数增加1.58亿元,增长0.5%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)环境保护管理事务预算数为7.98亿元,比2016年执行数增加2.25亿元,增长39.3%。主要是污染物总量控制与环境影响评价支出增加。

                                                                                                                                                                            (2)环境监测与监察预算数为5.59亿元,比2016年执行数减少1.66亿元,下降22.9%。主要是2016年安排了一次性的核应急救援力量建设等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (3)污染防治预算数为3.67亿元,比2016年执行数增加0.97亿元,增长35.9%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (4)自然生态保护预算数为2.37亿元,比2016年执行数减少0.18亿元,下降7.1%。主要是2016年安排了一次性的生物多样性保护研究等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (5)天然林保护预算数为23.37亿元,比2016年执行数减少3.01亿元,下降11.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (6)退耕还林预算数为2.4亿元,比2016年执行数减少1.55亿元,下降39.2%。主要是2016年安排了部分一次性的退耕还林专项资金,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (7)退牧还草预算数为零,比2016年执行数减少0.26亿元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (8)能源节约利用预算数为28亿元,比2016年执行数减少0.44亿元,下降1.5%。主要是2016年安排了一次性的节能综合改造等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (9)污染减排预算数为15.61亿元,比2016年执行数增加5.27亿元,增长51%。主要是环境监测及能力建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (10)可再生能源预算数为1.01亿元,比2016年执行数减少9.87亿元,下降90.7%。主要是2016年安排了一次性的煤层气开发利用等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (11)循环经济预算数为0.37亿元,比2016年执行数减少0.86亿元,下降69.9%。主要是2016年安排了一次性的油气回收技术改造等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (12)能源管理事务预算数为120.12亿元,比2016年执行数增加14.56亿元,增长13.8%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (13)其他节能环保支出预算数为86.58亿元,比2016年执行数减少3.64亿元,下降4%。主要是可再生能源电价附加收入增值税返还资金等减少。

                                                                                                                                                                            11.城乡社区支出预算数为11.1亿元,比2016年执行数减少8.66亿元,下降43.8%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)城乡社区管理事务预算数为4.07亿元,比2016年执行数增加0.65亿元,增长19%。主要是办公用房大中修支出增加。

                                                                                                                                                                            (2)城乡社区规划与管理预算数为0.32亿元,比2016年执行数减少0.13亿元,下降28.9%。主要是城市规划工作专项支出减少。

                                                                                                                                                                            (3)城乡社区公共设施预算数为5.89亿元,比2016年执行数减少10亿元,下降62.9%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (4)其他城乡社区支出预算数为0.82亿元,比2016年执行数增加0.82亿元。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            12.农林水支出预算数为737.79亿元,比2016年执行数减少42.91亿元,下降5.5%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)农业预算数为374.68亿元,比2016年执行数减少28.59亿元,下降7.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (2)林业预算数为39.2亿元,比2016年执行数增加4.77亿元,增长13.9%。主要是林业改革发展支出增加。

                                                                                                                                                                            (3)水利预算数为129.38亿元,比2016年执行数减少23.91亿元,下降15.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (4)南水北调预算数为40.38亿元,比2016年执行数增加8.59亿元,增长27%。主要是国家重大水利工程建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (5)扶贫预算数为7.14亿元,比2016年执行数增加0.12亿元,增长1.7%。主要是扶贫工作核查评估监测等支出增加。

                                                                                                                                                                            (6)农业综合开发预算数为21.14亿元,比2016年执行数增加0.03亿元,增长0.1%。主要是部分农业综合开发项目前期工作经费增加。

                                                                                                                                                                            (7)农村综合改革预算数为7.8亿元,与2016年执行数持平。

                                                                                                                                                                            (8)普惠金融发展支出预算数为20.37亿元,比2016年执行数减少2.23亿元,下降9.9%。主要是中央本级安排的农业保险保费补贴支出减少。

                                                                                                                                                                            (9)目标价格补贴预算数为86亿元,比2016年执行数增加8.39亿元,增长10.8%。主要是根据补贴政策相应增加补贴支出。

                                                                                                                                                                            (10)其他农林水支出预算数为11.7亿元,比2016年执行数减少10.08亿元,下降46.3%。主要是2016年执行中安排了部分一次性的政府投资基金注资支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            13.交通运输支出预算数为1157.6亿元,比2016年执行数减少29.93亿元,下降2.5%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)公路水路运输预算数为133.83亿元,比2016年执行数减少25.69亿元,下降16.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (2)铁路运输预算数为715.61亿元,比2016年执行数减少0.98亿元,下降0.1%。主要是2016年安排了部分一次性的铁路建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (3)民用航空运输预算数为36.56亿元,比2016年执行数增加2.7亿元,增长8%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (4)成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为1.56亿元,与2016年执行数持平。

                                                                                                                                                                            (5)邮政业支出预算数为76.49亿元,比2016年执行数减少0.41亿元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的邮政行业安全生产监管和应急等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (6)车辆购置税支出预算数为193.55亿元,比2016年执行数减少5.55亿元,下降2.8%。主要是根据车辆购置税有关支出需求,车辆购置税收入安排的中央本级支出减少。

                                                                                                                                                                            14.资源勘探信息等支出预算数为331.89亿元,比2016年执行数增加5.97亿元,增长1.8%(如加上使用以前年度结转资金30亿元,支出为361.89亿元)。其中:

                                                                                                                                                                            (1)资源勘探开发预算数为16.41亿元,比2016年执行数增加1.23亿元,增长8.1%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (2)制造业预算数为210.43亿元,比2016年执行数增加9.08亿元,增长4.5%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。

                                                                                                                                                                            (3)建筑业预算数为0.04亿元,与2016年执行数持平。

                                                                                                                                                                            (4)工业和信息产业监管预算数为74.85亿元,比2016年执行数减少0.47亿元,下降0.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                          编辑:

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