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                                                                                                              <kbd id='Kqz3deExuf'></kbd><address id='Kqz3deExuf'><style id='Kqz3deExuf'></style></address><button id='Kqz3deExuf'></button>

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                                                                                                                              <kbd id='Kqz3deExuf'></kbd><address id='Kqz3deExuf'><style id='Kqz3deExuf'></style></address><button id='Kqz3deExuf'></button>

                                                                                                                                      <kbd id='Kqz3deExuf'></kbd><address id='Kqz3deExuf'><style id='Kqz3deExuf'></style></address><button id='Kqz3deExuf'></button>

                                                                                                                                              <kbd id='Kqz3deExuf'></kbd><address id='Kqz3deExuf'><style id='Kqz3deExuf'></style></address><button id='Kqz3deExuf'></button>

                                                                                                                                                      <kbd id='Kqz3deExuf'></kbd><address id='Kqz3deExuf'><style id='Kqz3deExuf'></style></address><button id='Kqz3deExuf'></button>

                                                                                                                                                              <kbd id='Kqz3deExuf'></kbd><address id='Kqz3deExuf'><style id='Kqz3deExuf'></style></address><button id='Kqz3deExuf'></button>

                                                                                                                                                                      <kbd id='Kqz3deExuf'></kbd><address id='Kqz3deExuf'><style id='Kqz3deExuf'></style></address><button id='Kqz3deExuf'></button>

                                                                                                                                                                          吉原娱乐

                                                                                                                                                                          来源:欢迎[让崇拜从这里开始]  字体:标准  发表时间:2018-04-16 08:47:01

                                                                                                                                                                            (16)档案事务预算数为4.7亿元,比2016年执行数增加2.88亿元,增长158.2%。主要是国家重点档案保护与开发支出增加。

                                                                                                                                                                            (17)群众团体事务预算数为29.45亿元,比2016年执行数增加0.82亿元,增长2.9%。主要是贸易投资促进等支出增加。

                                                                                                                                                                            2.外交支出预算数为546.03亿元,比2016年执行数增加66.3亿元,增长13.8%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)外交管理事务预算数为8.25亿元,比2016年执行数减少0.56亿元,下降6.4%。主要是2016年安排了部分一次性支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (2)驻外机构预算数为92.09亿元,比2016年执行数增加8.31亿元,增长9.9%。主要是驻外使领馆维修改造等支出增加。

                                                                                                                                                                            (3)对外援助预算数为187.64亿元,比2016年执行数增加31.04亿元,增长19.8%。主要是对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出增加。

                                                                                                                                                                            (4)国际组织预算数为219.18亿元,比2016年执行数增加21.28亿元,增长10.8%。主要是国际组织会费及股本金等支出增加。

                                                                                                                                                                            (5)对外合作与交流预算数为30.02亿元,比2016年执行数增加4.18亿元,增长16.2%。主要是国家重大国际会议等支出增加。

                                                                                                                                                                            3.国防支出预算数为10225.81亿元,比2016年执行数增加679.84亿元,增长7.1%。

                                                                                                                                                                            4.公共安全支出预算数为1838.55亿元,比2016年执行数增加96.64亿元,增长5.5%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)武装警察预算数为1397.59亿元,比2016年执行数增加97.65亿元,增长7.5%。主要是部队调整工资津贴标准支出增加。

                                                                                                                                                                            (2)公安预算数为201.47亿元,比2016年执行数增加4.49亿元,增长2.3%。主要是侦查办案等支出增加。

                                                                                                                                                                            (3)检察预算数为7.46亿元,比2016年执行数减少1.56亿元,下降17.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (4)法院预算数为13.1亿元,比2016年执行数增加1.89亿元,增长16.9%。主要是巡回法庭开办经费等支出增加。

                                                                                                                                                                            (5)司法预算数为4.36亿元,比2016年执行数增加0.92亿元,增长26.7%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (6)缉私警察预算数为22.8亿元,比2016年执行数减少1.11亿元,下降4.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            5.教育支出预算数为1520亿元,比2016年执行数增加72.15亿元,增长5%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)教育管理事务预算数为2.23亿元,比2016年执行数增加0.36亿元,增长19.3%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (2)普通教育预算数为1325.55亿元,比2016年执行数增加43.18亿元,增长3.4%。主要是高校基本科研业务费和改善基本办学条件专项经费等支出增加。

                                                                                                                                                                            (3)职业教育预算数为5.1亿元,比2016年执行数增加0.47亿元,增长10.2%。主要是高职院校补助等支出增加。

                                                                                                                                                                            (4)广播电视教育预算数为1.36亿元,比2016年执行数增加0.3亿元,增长28.3%。主要是教育电视台设备购置及电教专项等支出增加。

                                                                                                                                                                            (5)留学教育预算数为66.81亿元,比2016年执行数增加7.93亿元,增长13.5%。主要是国家留学教育经费增加。

                                                                                                                                                                            (6)进修及培训预算数为26.37亿元,比2016年执行数减少1.73亿元,下降6.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (7)其他教育支出预算数为92.58亿元,比2016年执行数增加21.64亿元,增长30.5%。主要是学生资助等支出增加。

                                                                                                                                                                            6.科学技术支出预算数为2841.87亿元,比2016年执行数增加155.76亿元,增长5.8%(如加上使用以前年度结转资金109亿元,支出为2950.87亿元)。其中:

                                                                                                                                                                            (1)科学技术管理事务预算数为8.78亿元,比2016年执行数增加0.53亿元,增长6.4%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。

                                                                                                                                                                            (2)基础研究预算数为516.8亿元,比2016年执行数减少1.33亿元,下降0.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (3)应用研究预算数为1378.76亿元,比2016年执行数减少46.2亿元,下降3.2%。主要是部分应用研究项目动用以前年度结转资金,相应减少2017年当年预算安排。

                                                                                                                                                                            (4)技术研究与开发预算数为44.27亿元,比2016年执行数减少16.53亿元,下降27.2%。主要是国家科技支撑计划支出减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,在整合原有科技计划、专项基础上设立重点研发计划,相应取消国家科技支撑计划。

                                                                                                                                                                            (5)科技条件与服务预算数为55.04亿元,比2016年执行数减少5.51亿元,下降9.1%。主要是科技基础性工作专项支出减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,相关工作纳入新的科技计划体系中开展。

                                                                                                                                                                            (6)社会科学预算数为53.49亿元,比2016年执行数增加7.92亿元,增长17.4%。主要是国家社会科学基金项目资助经费等支出增加。

                                                                                                                                                                            (7)科学技术普及预算数为20.39亿元,比2016年执行数减少1.51亿元,下降6.9%。主要是2016年安排了一次性的中国少年儿童科技培训基地开办经费等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (8)科技交流与合作预算数为18.58亿元,比2016年执行数减少5.23亿元,下降22%。主要是国际科技合作与交流专项经费减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,在整合原有科技计划、专项基础上设立重点研发计划,相应取消国际科技合作与交流专项。

                                                                                                                                                                            7.文化体育与传媒支出预算数为274.57亿元,比2016年执行数增加26.62亿元,增长10.7%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)文化预算数为51.38亿元,比2016年执行数减少5.18亿元,下降9.2%。主要是2016年安排了一次性的中华文明历史题材美术创作工程等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (2)文物预算数为18.47亿元,比2016年执行数增加2.97亿元,增长19.2%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (3)体育预算数为21.28亿元,比2016年执行数减少0.11亿元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的里约奥运会参赛经费等支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (4)新闻出版广播影视预算数为160.53亿元,比2016年执行数增加25.75亿元,增长19.1%。主要是加强新闻媒体建设等支出增加。

                                                                                                                                                                            (5)其他文化体育与传媒支出预算数为22.91亿元,比2016年执行数增加3.19亿元,增长16.2%。主要是文化产业发展专项资金增加。

                                                                                                                                                                            8.社会保障和就业支出预算数为991.86亿元,比2016年执行数增加101.28亿元,增长11.4%。其中:

                                                                                                                                                                            (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为6.26亿元,比2016年执行数增加1.26亿元,增长25.2%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (2)民政管理事务预算数为6.14亿元,比2016年执行数减少6.99亿元,下降53.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (3)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,与2016年执行数持平。

                                                                                                                                                                            (4)行政事业单位离退休预算数为460.65亿元,比2016年执行数增加34.38亿元,增长8.1%。主要是离退休人员规范津贴补贴及增人增支等支出增加。

                                                                                                                                                                            (5)就业补助预算数为8.6亿元,比2016年执行数增加0.02亿元,增长0.2%。

                                                                                                                                                                            (6)抚恤预算数为1.37亿元,比2016年执行数增加0.99亿元,增长260.5%。主要是据实结算的优抚对象补助经费增加。

                                                                                                                                                                            (7)退役安置预算数为0.02亿元,与2016年执行数持平。

                                                                                                                                                                            (8)社会福利预算数为0.83亿元,比2016年执行数增加0.15亿元,增长22.1%。主要是基本建设支出增加。

                                                                                                                                                                            (9)残疾人事业预算数为3.98亿元,比2016年执行数减少2.33亿元,下降36.9%。主要是2016年安排了一次性的残奥会奖金支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (10)自然灾害生活救助预算数为1.35亿元,比2016年执行数减少1.28亿元,下降48.7%。主要是2016年执行中安排了部分一次性救灾支出,2017年年初预算不再安排。

                                                                                                                                                                            (11)红十字事业预算数为0.49亿元,比2016年执行数增加0.04亿元,增长8.9%。主要是应急能力建设等支出增加。

                                                                                                                                                                            (12)最低生活保障预算数为3.3亿元,比2016年执行数增加0.01亿元,增长0.3%。

                                                                                                                                                                            (13)临时救助预算数为1.01亿元,比2016年执行数减少0.06亿元,下降5.6%。主要是新疆生产建设兵团困难群众临时救助资金减少。

                                                                                                                                                                            (14)特困人员救助供养预算数为0.16亿元,比2016年执行数增加0.09亿元,增长128.6%。主要是新疆生产建设兵团特困人员救助资金增加。

                                                                                                                                                                            (15)其他生活救助预算数为0.01亿元,与2016年执行数持平。

                                                                                                                                                                            (16)财政对基本养老保险基金的补助预算数为140.61亿元,比2016年执行数增加11.24亿元,增长8.7%。主要是对新疆生产建设兵团的补助经费增加。

                                                                                                                                                                          编辑:

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